华讯方舟股份有限公司监事会
对公司内部控制自我评价报告的意见
经审核,监事会认为公司《内部控制自我评价报告》的评价意见真实客观地
反映了公司内部控制的现状,公司按照监管要求将主要的经营单位纳入了内部控
制规范和评价的范围。中喜会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了否定意
见的内部控制审计报告,监事会将持续关注审计意见涉及事项的处理进展,督促
公司董事会和管理层消除相关事项的不利影响,切实维护公司及全体股东的合法
权益。公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监
会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司全体监事会成员:吴晓光、张伟波、郭增宏、何国林、欧阳森秋
华讯方舟股份有限公司
监事会
2021 年 4 月 30 日
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