*ST华讯:监事会对公司内部控制自我评价报告的意见

         华讯方舟股份有限公司监事会

       对公司内部控制自我评价报告的意见

  经审核,监事会认为公司《内部控制自我评价报告》的评价意见真实客观地

反映了公司内部控制的现状,公司按照监管要求将主要的经营单位纳入了内部控

制规范和评价的范围。中喜会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了否定意

见的内部控制审计报告,监事会将持续关注审计意见涉及事项的处理进展,督促

公司董事会和管理层消除相关事项的不利影响,切实维护公司及全体股东的合法

权益。公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监

会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     公司全体监事会成员:吴晓光、张伟波、郭增宏、何国林、欧阳森秋

                         华讯方舟股份有限公司

                             监事会

                           2021 年 4 月 30 日

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