泰禾集团股份有限公司监事会
关于对《董事会关于会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事
项的专项说明》的意见
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴华”)对泰禾集团股
份有限公司(以下简称“公司”)2020 年度财务报表进行了审计,并于 2021 年 4
月 28 日出具了保留意见的审计报告(报告编号:中兴华审字(2021)第 012374
号)。根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定和要求,监事会
就相关事项发表意见如下:
一、监事会同意《董事会关于会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项
的专项说明》。
二、监事会要求公司董事会、管理层对涉及事项高度重视,并须积极采取有
效措施,降低和消除涉及事项对公司经营的影响,切实维护公司及全体股东的合
法权益。
泰禾集团股份有限公司
监 事 会
二�二一年四月三十日
原创文章,作者:第一财经,如若转载,请注明出处:https://baike.d1.net.cn/269327.html