安恒信息:2021年年度业绩预告

证券代码:688023      证券简称:安恒信息      公告编号:2022-001

          杭州安恒信息技术股份有限公司

             2021 年年度业绩预告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  一、本期业绩预告情况

  (一)业绩预告期间

  2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

  (二)业绩预告情况

  1、经财务部门初步测算,预计杭州安恒信息技术股份有限公司(以下简称

“安恒信息”或“公司”)2021 年年度实现营业收入人民币 181,247.26 万元至

183,893.20 万元,较上年度相比,将增加 48,949.99 万元至 51,595.93 万元,同比

增长 37.00%至 39.00%。

  2、预计 2021 年年度实现归属于母公司所有者的净利润人民币 1,000.00 万元

至 1,500.00 万元,较上年度相比,将减少 11,911.55 万元至 12,411.55 万元,同比

下降 88.82%至 92.54%。

  3、预计 2021 年年度实现归属母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润

人民币-7,900.00 万元至-7,400.00 万元,较上年度相比,将减少 19,475.70 万元至

19,975.70 万元,同比下降 161.28%至 165.42%。

  (三)本次业绩预告未经注册会计师审计。

  二、上年同期业绩情况

  2020 年度营业收入:132,297.27 万元;归属于母公司所有者的净利润:

13,411.55 万元;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:12,075.70

万元。

  三、本期业绩变化的主要原因

  (一)主营业务收入变动的主要原因

  报告期内,公司不断加大市场开拓力度,深化产品和服务结构,持续提升

云安全、大数据安全、物联网安全、工业互联网、智慧城市安全和安全服务

领域的竞争力,业务规模保持较快增长, 全年营业收入实现高速增长,毛利

率对比前三季度稳步提升。

  在产品方面,公司云安全平台、大数据安全平台收入规模持续增长,推出

的数据安全、信创云安全等新产品收入占比虽不高,但呈高速增长趋势;在服

务方面,安全服务收入快速增长,其中 SAAS 化规模稳步提升;在行业客户方

面,除传统优势行业外,公司在金融、运营商、医疗、教育和企业等客户的市

场份额呈现进一步上升的态势。

  (二)净利润变动的主要原因

  1、随着《数据安全法》《个人信息保护法》等相关法律法规的相继推出以

及涉网犯罪形势的日益严峻,为适应法律法规等催生的巨大需求及公司的长远

发展需要,公司在持续提升赛道产品云安全、大数据安全和安全服务等市场竞

争力的同时,还加快加大数据安全、涉网犯罪、信创产品、新一代智能网关产

品及车联网安全等战略新方向的市场推广、技术研发、管理优化等投入力度。

开拓新方向产品需要投入大量的技术研发人员,且对研发人员能力要求较高。

因此报告期内,公司研发费用及销售费用合计约 116,800.00-119,800.00 万元,比

上年同期增加约 55.52%-59.51%。2021 年,公司战略新方向处于投入阶段,相

关投入效益尚未在当期体现。随着新产品技术不断成熟,逐步形成规模效应,

新方向将持续为公司创造新的利润增长点。

  (1)公司在数据安全方面继续推进数据安全技术框架“CAPE”,研发以

AiGuard 数据安全管理平台为代表的十多款数据安全系列产品,进一步研究 MPC、

TEE、联邦学习等技术,整体提升数据安全岛产品的技术能力和场景适用性。

  (2)公司涉网犯罪方面主要在新型网络犯罪情报建设、新型网络犯罪侦查

打击支撑能力建设加大投入,实现了包含反电信网络诈骗在内的各类网络灰黑

产的监测预警预防和打击支撑能力。

  (3)公司继续加码信创产品研发且取得明显成效,市场份额快速扩大。公

司推出了多云多芯一体多元管理安全运营平台,在山西、广西、杭州等省市级

均有项目落地;态势感知产品全面兼容鲲鹏、海光、飞腾规格,并在公安、网

信、金融行业持续落地项目。

  (4)公司新一代智能网关产品不断突破,完成了基础转发面性能专项、多

平台环境适配、加密流量识别、安全检测能力等基础能力大幅突破和提升,单

机性能最高可达 230Gbps。

  (5)公司车联网安全领域主要在车联网安全测试研究能力、安全法规标准

解读、安全测试、安全防护产品、安全实验室建设等方向加大投入。实现了基

于安全法规标准要求的安全测试标准体系建设、安全测试产品和防护产品的开

发应用。

  2、为吸引人才,公司实施了 2020 年及 2021 年股权激励计划。由于股份支

付费用在激励计划实施过程中按照归属比例进行分期确认,对各期会计成本的

影响存在差异。报告期内公司的股份支付费用较上年同期有大幅增长,报告期

内股份支付金额约 9,100 万元。

  3、本报告期非经常性损益对公司净利润影响额约 8,900 万元,主要系公司

收购参股公司股权,该参股公司成为公司控股子公司,该次交易形成非同一控

制下企业合并为公司带来投资收益所致。具体情况详见(杭州安恒信息技术股

份有限公司关于收购资产的公告(公告编号:2021-013))

  四、风险提示

  本次业绩预计是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算,尚未经

注册会计师审计。公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因

素。

  五、其他说明事项

  以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的

经审计后的 2021 年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                  杭州安恒信息技术股份有限公司董事会

                            2022 年 1 月 17 日

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