股票代码:300105 股票简称:龙源技术 编号:临2022-003
烟台龙源电力技术股份有限公司
关于拟变更会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1、拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特
殊普通合伙)(以下简称“立信”);
2、原聘任的会计师事务所名称:信永中和会计师事务
所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”);
3、变更原因:因公司与信永中和的合同期届满且信永
中和已连续多年为公司提供审计服务。根据中央企业内部控
制相关规定,年度审计会计师事务所应定期轮换。考虑公司
业务发展情况及审计工作需要,为更好地推进审计工作,经
综合评估及审慎研究,公司拟改聘立信为公司 2021 年度审
计机构。
4、前任会计师的异议情况:公司已就上述事项与信永
中和进行了友好沟通,并取得予以支持的回函;
5、本事项尚需提交公司股东大会审议。
烟台龙源电力技术股份有限公司(以下简称“公司”)
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于 2022 年 1 月 19 日召开第五届董事会第七次会议,审议通
过了《关于变更会计师事务所的议案》,拟聘任立信会计师
事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。本议
案尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下:
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
(一)机构信息
1、机构名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)
2、机构性质:特殊普通合伙企业
3、历史沿革:立信于 1927 年在上海创建,1986 年复办,
2000 年成立上海立信长江会计师事务所有限公司,2007 年
更名为立信会计师事务所有限公司。2011 年 1 月改制成为国
内第一家特殊普通合伙会计师事务所。
经过九十余年长足发展,立信在业务规模、执业质量等
方面都取得了国内领先地位。在中注协全国前百家会计师事
务所综合评价排名统计中,2020 年排在行业第六名。
4、注册地址:上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
5、注册资本:14250 万元
6、首席合伙人:朱建弟
7、业务资质:
(1)上海市财政局颁发的《执业证书》;
(2)财政部、证监会备案的《会计师事务所证券、期
货相关业务许可》;
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(3)财政部、证监会颁发的 H 股企业审计资格;
(4)美国公众公司监督委员会 PCAOB 执业资格;
(5)国家国防科技工业局颁发的《军工涉密业务服务
安全保密条件备案证书》。
8、是否曾从事过证券服务业务:是
9、投资者保护能力:立信已购买职业保险并涵盖因提
供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任,所投的职业保
险累计赔偿限额 12.5 亿元。
10、其他:立信总部位于上海,并于北京、深圳等地设
有 31 家境内分所。立信已加入 BDO 会计网络。BDO 在 119 个
国家和地区设有境外成员所(共计 1082 个办事处)。
(二)人员信息
1、2020 年 12 月 31 日合伙人数量:232 人。
2、2020 年 12 月 31 日注册会计师数量:2323 人,其中
从事过证券服务业务的注册会计师人数 2372 人。
3、2020 年 12 月 31 日从业人员数量:9114 人。
4、拟签字注册会计师姓名:崔云刚、宋晓妮(简历后
附)。
(三)业务信息
1、2020 年度业务总收入:41.06 亿元。
2、2020 年度审计业务收入:34.31 亿元。
3、2020 年度证券业务收入:13.57 亿元。
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4、截至 2020 年 12 月 31 日上市公司年报审计项目:576
个。主要行业包括:计算机、通信和其他电子设备制造业、
医药制造业、软件和信息技术服务业。
5、是否有涉及公司所在行业审计业务经验:是,本公
司同行业上市公司审计客户家数 6。
(四)独立性和诚信记录
立信及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道
德守则》对独立性要求的情形。立信近三年因执业行为受到
刑事处罚次数无,行政处罚 4 次,监督管理措施 26 次,自
律监管措施和纪律处分 3 次。近三年不存在在执业行为相关
民事诉讼中承担民事责任的情况。
(五)审计收费
本期审计费用为 48 万元。审计收费定价原则主要根据
公司所处的行业、业务规模和会计处理复杂程度等因素,并
根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量
以及事务所的收费标准确定。
二、项目成员信息
1、项目组人员信息
(1)拟签字项目合伙人:崔云刚。2002 年起从事注册
会计师审计业务,至今为多家大型央企、国企、上市公司提
供过年报审计、IPO 审计、内控审计及重大资产重组审计等
业务。具有证券服务从业经验,2014 年加入立信会计师事务
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所。
(2)拟签字注册会计师:宋晓妮。2015 年成为注册会
计师,2015 年起从事上市公司审计,2015 年开始在立信会
计师事务所执业。近三年签署或复核上市公司审计报告情
况:无。
2、质量控制复核人员:姜永青。1994 年起从事注册会
计师审计业务。专注于大型中央企业、上市公司的年报审计、
IPO 审计、内控审计及上市重组等业务。具有证券服务从业
经验,2013 年加入立信会计师事务所。
3、独立性和诚信情况
拟签字项目合伙人崔云刚、宋晓妮,质量控制复核人姜
永青最近三年来未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、行
政监管措施和自律处分。
三、拟变更会计师事务所的情况说明
(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司原审计机构信永中和会计师事务所已为公司连续
三年提供审计服务。期间对公司财务报告均出具了标准无保
留的审计意见。公司不存在已委托信永中和开展部分审计工
作后解聘的情况。
(二)拟变更会计师事务所原因
因公司与信永中和的合同期届满且信永中和已连续多
年为公司提供审计服务。根据公司业务发展情况及审计工作
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需要,为更好地推进审计工作,经综合评估及审慎研究,公
司拟聘任立信会计
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